Счета учета номенклатуры в 1С 8.3 — где найти, как изменить, как настроить
Для правильного формирования бухгалтерских проводок в 1С 8.3 необходимо настроить счета учета номенклатуры. Именно от этого будет зависеть, какие счета учета будут по умолчанию подставляться в документы.
В этой статье разберем:
Внимание! Ставка НДС изменена с 01.01.2019 с 18% на 20% и с 18/118 на 20/120.
Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:
Ссылка Счета учета номенклатуры открывает список правил подстановки счетов учета номенклатуры в 1С.
Правила задаются для подстановки счетов учета номенклатуры в документы. В 1С 8.3 Бухгалтерия правила учета номенклатуры по умолчанию заполнены, но при необходимости их можно скорректировать вручную.
Набор правил счетов учета зависит от настроек Функциональности. При выборе Основной Функциональности набор правил определяется для ограниченного списка видов номенклатуры: Материалы, Товары, Услуги.
При выборе Полной Функциональности набор правил включает в себя правила счетов учета для всех заданных по умолчанию видов номенклатур.
Счета учета можно настроить:
При создании новых правил счетов учета номенклатуры желательно придерживаться того порядка заполнения, что велся изначально. Если при переходе с редакции 2.0 правила были перенесены по группам номенклатуры, то мы рекомендуем продолжать работать с группами номенклатуры.
1С одинаково поддерживает возможность работы как «по-старому» — с номенклатурой, так и «по-новому» — с видами номенклатуры. Смешивать варианты нужно очень осторожно, контролируя, чтобы в результате такого «смешивания» не получалось двойственности в определении счетов учета номенклатуры.
Правила должны составляться таким образом, чтобы номенклатура определялась единственным образом. В случаях «множественных» правил срабатывает первое по столбцу правило в регистре.
Как избежать ошибок при настройке счетов учета номенклатуры в 1С 8.3
Не смешивать правила с видом номенклатуры и правила с номенклатурой
Заполняйте правила счетов учета номенклатуры в одном порядке: или по виду номенклатуры, или по номенклатуре. Желательно не смешивать оба варианта, иначе могут быть ошибки в учете.
В правилах счетов учета номенклатуры задано правило для папки номенклатуры Материалы: счет учета 10.01 «Сырье и материалы». В папке Материалы создана папка ГСМ. Создадим правило учета для вида номенклатуры ГСМ 10.3 «Топливо».
Покажем, что правило учета по виду номенклатуры ГСМ в этом случае не будет работать.
В этом случае имеет место «пересечение» правил. Для ГСМ действуют правила:
Рассмотрим, как поведет себя в этом случае программа 1С 8.3 Бухгалтерия.
Правила определения счетов учета номенклатуры для примера выглядят следующим образом:
Номенклатура Бензин АИ-95 имеет вид номенклатуры ГСМ, для которого указан счет учета для подстановки в документы 10.03.1 «Топливо на складе», но в документы автоматически подставляется счет учета 10.01 «Сырье и материалы».
Необходимо изменить правило для определения счетов учета ГСМ с вида номенклатуры на группу номенклатуры, чтобы правильно заполнялся счет учета для Бензин АИ-95 в документах.
Результат изменения настройки для группы номенклатуры ГСМ.
В 1С заложен приоритет номенклатуры над видом номенклатуры при выборе правил учета счетов номенклатуры.
БухЭксперт8 рекомендует заполнять счета учета по группам номенклатуры, если в базе используется старый вариант настройки по группам номенклатуры, и заполнять правила определения счетов учета по видам номенклатуры, если начинаете работать в новой базе. Смешивая настройки, можно получить ошибки выставления счетов учета.
Правильно вносить новую номенклатуру в нужные папки справочника Номенклатуры
Если указывать неправильную группу при вводе номенклатуры или не задавать ее вообще, то счета учета в документах будут заполняться неверно.
В справочник Номенклатура записан новый элемент Ежедневник. При вводе не была указана принадлежность номенклатуры к папке Канцтовары. Рассмотрим, как будут проставляться счета учета для этой номенклатуры в документе поступления.
Шаг 1. Согласно примеру создан элемент справочника номенклатуры Ежедневник.
Шаг 2. Сформируем документ Поступление (акт, накладная) вид операции Товары (накладная), отражающий покупку Ежедневника.
Правила настройки счета учета номенклатуры Ежедневник определяются для номенклатуры с незаполненной группой номенклатуры счет учета как 41.01 «Товары на складах».
Шаг 3. Укажем в карточке номенклатуры, что Ежедневник относится к группе Канцтовары.
Теперь счета учета в документах 1С будут заполняться правильно.
Создание собственных правил учета номенклатуры в 1С 8.3
Правила настройки счетов учета номенклатуры в 1С 8.3 заполняются автоматически при создании новой базы данных. Но нередки случаи, когда требуется создать новое правило счетов учета номенклатуры по новому виду номенклатуры, которого нет в базе.
Наиболее распространенный случай — создание правил счетов учета топлива, которое учитывается по счету 10.03 «Топливо».
Покажем на примере как создавать собственные правила учета номенклатуры.
Пошаговая инструкция создания правила счетов учета в 1С 8.3 для вида номенклатуры ГСМ.
Шаг 4. Заполнить реквизиты карточки счета учета номенклатуры по виду номенклатуры ГСМ.
При оформлении документов в 1С счета учета по номенклатуре с видом номенклатуры ГСМ заполнятся согласно внесенному правилу.
См. также:
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Счета учета в 1С Бухгалтерии 8.3: номенклатура и контрагенты
При проведении документов в программе 1С 8.3 Бухгалтерия формируются бухгалтерские проводки. Правильность ведения бухгалтерского учета определяется правильностью формирования этих проводок.
Изначально, при первой установке программы, механизм формирования проводок настраивается автоматически и рассчитан на универсальное применение. Порой этого достаточно, чтобы начать работать в системе. Но по мере работы неизбежно появляются ситуации, когда стандартной настройки недостаточно и нужно что-то изменить, подстроить под свои нужды.
Рассмотрим, как изменить настройки механизма формирования проводок или добавить новые настройки для операций, связанных с номенклатурой и контрагентами.
Настройка счетов учета Номенклатуры в 1С 8.3
Чтобы найти настройки, зайдем в справочник 1С 8.3 «Номенклатура» (меню «Справочники», далее ссылка «Номенклатура»). В форме списка, вверху, есть ссылка «Счета учета номенклатуры», нажимаем на нее:
Рассмотрим колонки данного списка. В случае, если в программе ведется учет по нескольким организациям, колонка «Организация» позволяет настроить различные счета учета для каждой из них.
Например, одна организация является производителем некоторой продукции, другая занимается продажами этой продукции или других товаров, третья использует продукцию как материал в собственном производстве.
Во всех этих случаях по одной и той же номенклатурной группе могут формироваться различные проводки, и, соответственно, потребуются разные настройки счетов учета.
Колонка «Номенклатура». Здесь указываем группу номенклатуры или конкретную номенклатурную единицу, для которой будет применяться настройка.
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
В колонке «Склад» и «Тип склада» указывается склад, по которому происходят движения, и нужны настройки, которые применяются только в этом случае.
Рассмотрим распространенный пример: организация занимается оптовой торговлей. Номенклатура товаров для опта находится в группе «Товары (опт)». Поступление и реализация товаров происходит со склада «Оптовый склад». Тип склада можно не указывать, так как мы укажем конкретный склад.
Нажимаем кнопку «Создать» и заполняем поля формы. Счета в своей программе 1С я настроил следующим образом:
Создадим документ «Поступление товаров и услуг» с реквизитами, соответствующими нашей настройке:
В документе видно, что счет учета по умолчанию стал 41.01, но его можно поменять, если требуется оприходовать номенклатуру на другой счет.
Проведем его и посмотрим, какие проводки документ поступления сформировал в 1С 8.3:
Видно, что проводки сформировались в соответствии с настройками.
Итак, подводя итоги, можно сказать, что набор счетов учета зависит от комбинации реквизитов Организация, Номенклатура, Склад и Тип склада.
По умолчанию в настройках существует строка (в моем примере она первая), которая не имеет вообще никаких реквизитов. Данная настройка срабатывает, когда никакая другая комбинация не подходит. То есть механизм работает следующим образом: программа сначала ищет подходящие комбинации с заполненными реквизитами, причем приоритет имеют настройки с максимальным набором условий, а затем, если ничего подходящего не найдено, выбирает универсальную настройку без реквизитов.
Это следует учитывать, когда заводите новую группу номенклатуры или, например, склад. После создания нового объекта программа не найдет его в настройках и применит универсальную настройку.
Смотрите также наше видео по заполнению справочника «Номенклатура» в 1С Бухгалтерия 8.3:
Настройка в 1С счетов учета Контрагентов
Настройка счетов учета контрагентов мало отличается от настроек для номенклатуры. Редактируются они в справочнике «Контрагенты». Счета настраиваются главным образом для формирования проводок, учитывающих расчеты с контрагентами.
Вот стандартные настройки:
Наше видео про заполнение справочника Контрагенты в 1С 8.3:
К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.
Счета учета номенклатуры и контрагентов в 1С 8.3
После того, как вы установили программу 1С:Бухгалтерия 3.0, в ней изначально уже заложены стандартные настройки счетов. У каждого предприятия могут отличаться регламенты ведения бухгалтерского учета поэтому, к сожалению, порой таких настроек бывает недостаточно.
Настоятельно рекомендуется перед тем, как приступить к работе в данной программе, проверить и настроить «под себя» соответствующие счета учета. В данной статье мы расскажем вам, как произвести настройку счетов для номенклатуры и контрагентов, которые будут использоваться по умолчанию в зависимости от возникших ситуаций.
Счета учета номенклатуры
Начнем с общего перечня счетов для справочника «Номенклатура». Просмотреть и откорректировать его можно непосредственно из самого справочника, перейдя по соответствующей гиперссылке. Как показано на рисунке ниже.
Создадим новый счет учета номенклатуры. В верхней части формы указывается, в каких ситуациях будет применяться вводимый счет.
Предположим, что мы хотим отражать все номенклатурные позиции с видом «Продукция» в документах организации ООО «Рога», которые проходят по основному складу на счете 41.01. В таком случае настройка будет выглядеть, как на рисунке ниже. Так как поле «Номенклатура» нами не было заполнено, то данный счет будет применим для всех позиций с данными параметрами.
Все настраиваемые счета указываются в полях ниже в соответствующих разделах формы. Данный справочник счетов позволяет вам гибко настроить счета для номенклатуры, которые будут применяться по умолчанию. Какой-либо счет можно привязать как, например, к конкретной номенклатурной позиции, так и ко всей организации, виду номенклатуры складу в целом. Чаще всего привязка счета осуществляется именно по виду номенклатуры.
Теперь перейдем в конкретную номенклатурную позицию – «Печенье шоколадное». Нажав на гиперссылку «Правила определения счетов учета», мы видим, что у печенья есть два правила. Первое из них является более приоритетным (для вида номенклатуры «Товары»). У второго указано, что счет будет установлен только при отсутствии других правил. В таком случае по умолчанию для шоколадного печенья в документах будет применяться счет 41.01, применимый ко всем товарам.
Для проверки правильности автоматической подстановки счета создадим новый документ реализации товаров. В табличной части добавим строку и выберем из номенклатурного справочника «Печенье шоколадное». Программа сама автоматически подставит счет 41.01 с указанием группы «Товары».
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
В любом случае уже непосредственно в самом документе, как, например, в табличной части реализации товаров, показанной на изображении выше, вы можете изменить счет учета.
После проведения документа программа сформирует движения по указанному в табличной части счету. Намного удобнее сразу задать счета учета номенклатуры и правила их подстановки, чем каждый раз корректировать документ. Это и лишняя трудоемкость и повышенный риск ошибки ручного ввода данных.
Счета учета контрагентов
Счета учета контрагентов настраиваются подобно номенклатуре. В данном случае так же можно указать счета в зависимости от какого-то определенного набора параметров.
Откроем карточку контрагента «Divuar Cacao company». Перейдем в настройку счетов расчета с данным контрагентом по соответствующему пункту подменю «Еще».
В нашем случае для Divuar Cacao company ранее не производилось таких настроек, поэтому счета в документы подставлялись по умолчанию, как заданы для всех. Создадим новую настройку, которая будет применяться для данного контрагента только в документах с ООО «Рога» по конкретному договору.
Таким образом, у одного контрагента могут быть различные счета учета в зависимости от организации, договора и вида расчетов. Если вам не нужна столь детальная настройка параметров применения счета, можно не заполнять часть полей. Например, чтобы настройка всегда применялась к данному контрагенту или только для конкретной организации (для всех контрагентов), по которой ведется учет в программе.
На приведенном ниже изображении видно, какие счета для расчетов применены автоматически в документе реализации товаров. Именно в поле «Расчеты» и попадают данные, которые вы настраиваете для контрагентов. Так же как и с номенклатурой счета можно изменить в документе вручную, но данный подход не рекомендуется.
Настройка плана счетов: 1С
Настройка Плана счетов включает настройку состава субконто на счетах бухгалтерского учета по разделам:
От правильности настройки Плана счетов зависит «глубина» учета в 1С, поэтому мы подробно рассмотрим каждый параметр этой настройки и узнаем, на какую аналитику он влияет.
План счетов
В 1С используется План счетов бухгалтерского учета 1С, построенный на основе плана счетов, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н. Он является общим для всех организаций, учет которых ведется в информационной базе.
Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:
Счета располагаются в виде таблицы, в которой отображены код, наименование счета, разрезы аналитического учета и признаки каждого счета.
Код счета
Код счета указан в 1С в формате: ХХХ.ХХ.Х, где:
В Плане счетов бухгалтерского учета:
Наименование счета
Наименование счета содержит название счета (субсчета) бухгалтерского учета и соответствует Плану счетов бухгалтерского учета 1С, заданному в программе по умолчанию.
Аналитический учет (Субконто1, Субконто2, Субконто3)
Аналитический учет необходим для детализации, конкретизации информации о наличии, состоянии и движении отдельных видов имущества, обязательств и операций, отражения хозяйственных средств и процессов в детализированном виде.
В качестве вида субконто могут устанавливаться справочники, виды документов и другие объекты программы.
В 1С установлен предопределенный список видов субконто. PDF
Максимальное количество видов субконто в счетах и субсчетах не может превышать трех. В Плане счетов аналитический учет указывается в графах:
Вид — Активный счет (А)
Активные счета предназначены для учета состояния и изменения средств организации. Они отвечают за ее имущество и долги контрагентов, на активных счетах отражается движение активов предприятия. Активные счета включают информацию о средствах компании, которые находятся на банковских счетах, в кассе, на складах и в эксплуатации.
К активным относятся счета:
Вид — Пассивный счет (П)
На пассивных счетах ведется учет источников формирования и движения средств организации. На них отображаются операции, которые изменяют сумму активов и состав долгов предприятия. Пассивные счета предназначены для учета обязательств организации перед партнерами, сотрудниками или государством.
К пассивным относятся счета:
Вид — Активно-пассивный (АП)
Активно-пассивные счета — счета, на которых отражаются одновременно и имущество организации (как на активных счетах), и источники его формирования (как на пассивных счетах).
К активно-пассивным относятся счета:
Валютный учет (Вал.)
Признак установлен для счетов, на которых производится учет расчетов в иностранной валюте. PDF
При проведении документов, в проводках к указанным счетам, наряду с суммой в рублях, будет отображаться также и валютная сумма.
Поэтому можно проанализировать данные бухгалтерского учета типовыми отчетами 1С, как в рублевом, так и в валютном эквиваленте.
Количественный учет (Кол.)
Признак установлен для счетов, на которых производится количественный учет в натуральных показателях: PDF
Как правило, количественный учет применяется одновременно с суммовым, хотя бывают и исключения, например:
Учет по подразделениям (Подр.)
Если этот признак установлен, то проводки по счету выполняются в разрезе подразделений. Такая настройка позволяет детализировать затраты по подразделениям, участвующим в процессе производства продукции или оказания услуг.
Счета бухгалтерского учета, в которых поддерживается учет по подразделениям.
При проведении документов в проводках к указанным счетам будет указываться подразделение организации, по которому производится хозяйственная операция.
В 1С есть возможность отключать учет затрат по подразделениям. Для этого необходимо указать в настройках Учет затрат Сводно, по организации в целом, после чего сохранить настройку.
Признак налогового учета по налогу на прибыль (НУ)
Если данный признак установлен, то проводки по счету отражаются не только в бухучете, но также и в налоговом учете.
Признак забалансового учета (Заб.)
Забалансовый счет — это счет, предназначенный для обобщения информации о наличии и движении ценностей, не принадлежащих организации, но временно находящихся в ее пользовании или распоряжении, а также для контроля за отдельными хозяйственными операциями.
Признак забалансового учета установлен в колонке Заб. для счетов. PDF
В 1С имеется забалансовый счет 000, используемый для операции ввода начальных остатков.
Запрет на использование счета в проводках
Если у счета есть субсчета, то в 1С в проводке должен быть указан именно субсчет, счет-группу в проводке указывать нельзя.
Счета, запрещенные к использованию в проводках, выделяются в плане счетов желтым фоном. PDF
Печать Плана счетов
Вывести на экран и распечатать План счетов бухгалтерского учета можно по кнопке Печать в виде:
Это удобно, если нужно получить неполный список счетов.
Анализ по счетам учета БУ и НУ
Каждый из стандартных отчетов имеет свою настройку и позволяет вывести данные за нужный период по любой из организаций, учет которых ведется в базе:
Добавление новых счетов и субсчетов
А теперь давайте разберемся, нужно ли изменять план счетов?
Можно ли добавить новые субсчетак счету 20 «Основное производство» в 1С 8.3? В 1С 7.7 добавляли для разделения затрат по разным видам деятельности и все прекрасно работало!
В 1С 7.7 работало, а в 1С 8.3 — добавление этих субсчетов приведет к проблемам при закрытии месяца. Суммы на этих счетах могут просто «зависнуть», в результате чего потребуются дополнительные доработки процедуры закрытия месяца программистом.
Для разделения затрат по разным видам деятельности на счете 20 можно использовать Номенклатурные группы.
Хотим добавить новые субсчета к счетам расчетов с контрагентами:
Какие могут быть последствия?
БухЭксперт8 советует отнестись к возможности добавления новых счетов и субсчетов осторожно, поскольку это может вызвать ошибки в учете.
Также, со временем, могут быть добавлены в типовой План счетов новые счета с кодом, уже введенным пользователем. Это может привести, как минимум — к задвоению счетов при обновлении. Как максимум — потере данных.
Наиболее безопасно добавлять в План счетов забалансовые счета.
Настройка Плана счетов
Настройка Плана счетов выполняется по разделам:
Рассмотрим указанные настройки подробнее.
Учет сумм НДС по приобретенным ценностям
Настройка устанавливает аналитику по субсчетам к счету 19 «НДС по приобретенным ценностям», за исключением следующих:
Аналитический учет на счетах и субсчетах учета 19 «НДС по приобретенным ценностям» возможен:
Пример: формирование проводки по субсчету 19 «НДС по приобретенным ценностям».
По контрагентам
Флажок По контрагентам выставлен по умолчанию, сбросить его невозможно. Его установка означает наличие аналитики по контрагентам на счетах и субсчетах учета 19 «НДС по приобретенным ценностям»:
По счетам-фактурам полученным
По способам учета
Флажок По способам учета пользователь выставляет самостоятельно. При его включении добавляется субконто Способы учета НДС к субсчетам счета 19 «НДС по приобретенным ценностям».
Применение данного субконто позволяет организовать ведение раздельного учета входящего НДС по новой методике.
При выставленном флажке Раздельный учет НДС по способам учета в Учетной политике на вкладке НДС данный флажок По способам учета программа устанавливает автоматически.
Учет запасов
В настройках определяется порядок аналитического учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) для следующих счетов:
Для этих счетов можно установить аналитику учета запасов:
Пример: формирование проводки по субсчету 41 «Товары».
По номенклатуре (наименованиям запасов)
Флажок По номенклатуре (наименованиям запасов) установлен по умолчанию, сбросить его невозможно. Его установка означает наличие аналитики по номенклатуре на счетах учета ТМЦ.
По партиям (документам поступления)
Установка флажка По партиям (документам поступления) означает наличие аналитики по документам поступления на счетах учета ТМЦ. Этот способ предполагает, что запасы поступают отдельными партиями и каждая партия запасов учитывается отдельно.
Аналитика Партии должна устанавливаться, если хотя бы в одной организации:
По складам (местам хранения)
Установка флажка По складам (местам хранения) означает наличие аналитики по складам на счетах учета ТМЦ.
Вести учет запасов по складам можно:
По складам (местам хранения) — По количеству
В разрезе складов ведется только количественный учет. При формировании бухгалтерских отчетов по аналитике Склады данные будут заполнены только по количеству.
При количественном учете стоимость списания ТМЦ определяется в общем по Организации, а не в разрезе ее места хранения (склада), т. е. зависит лишь от способа списания, установленного в учетной политике. PDF
По складам (местам хранения) – По количеству и сумме
По складам ведется и количественный и суммовой учет.
При количественном и суммовом учете стоимость списания ТМЦ определяется по каждому конкретному складу отдельно в соответствии со способом списания, установленным в учетной политике PDF. Стоимость номенклатуры на складах будет меняться при каждом ее поступлении на конкретный склад.
При формировании бухгалтерских отчетов по аналитике Склады будут заполнены количественные и суммовые показатели.
Выбор данной настройки в целях БУ является менее безопасным и обоснованным по сравнению с расчетом себестоимости списываемых материалов в целом по организации (п. 18 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», п. 73 и п. 75 Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ, утв. Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 N 119н).
Учет товаров в рознице
Настройка учета товаров в рознице управляет субконто на счетах:
Ведение учета товаров в рознице возможно:
По складам
Учет по складам в рознице предопределен. Флажок По складам установлен по умолчанию, сбросить его нельзя. Он означает наличие аналитики по складам на счетах учета товаров в рознице.
По номенклатуре (обороты)
Флажок По номенклатуре (обороты) отвечает за организацию аналитического учета в разрезе номенклатуры. При установке флажка появляется дополнительное субконто Номенклатура (об) для счета учета 41.12 «Товары в розничной торговле (в НТТ по продажной стоимости)».
В этом случае доступен анализ поступления и продажи товаров в рознице по каждой позиции номенклатуры, а не сводно — общей суммой.
По ставкам НДС
Флажок По ставкам НДС отвечает за организацию аналитического учета в разрезе ставок НДС на счетах учета товаров в рознице.
Учет движения денежных средств
Настройка управляет субконто на следующих счетах:
Учет движения денежных средств возможен:
По расчетным счетам
Учет по расчетным счетам в 1С предопределен. Флажок По расчетным счетам установлен по умолчанию, сбросить его невозможно. Он отвечает за аналитический учет по банковским счетам организации.
По статьям движения денежных средств
Флажок По статьям движения денежных средств означает наличие аналитики по статьям движения денежных средств.
Аналитический учет по статьям движения денежных средств устанавливается, если планируется автоматически формировать:
Учет расчетов с персоналом
Настройка определяет порядок аналитического учета для расчетов с персоналом на счетах:
Учет расчетов с персоналом может вестись в 1С:
По каждому работнику
Установка переключателя По каждому работнику означает наличие аналитики по физическим лицам на счетах учета с персоналом.
Сводно по всем работникам
Данный способ учета возможен, если он ведется в специализированной программе по учету зарплаты.
При установке переключателя Сводно по всем работникам будет отсутствовать аналитика по физическим лицам на счетах учета с персоналом.
Учет затрат
Эта настройка определяет дополнительный признак аналитического учета на счетах:
Учет затрат возможен:
По каждому подразделению
Данный способ учета применяется, если в организации несколько подразделений и учет затрат желательно видеть в разрезе каждого подразделения.
Установка переключателя По каждому подразделению означает наличие аналитики по подразделениям на счетах учета затрат.
Сводно, по организации в целом
Данный способ учета применяется, если в организации одно подразделение или нет надобности вести аналитику в разрезе подразделений.
Установка переключателя Сводно, по организации в целом отключает ведение аналитики по подразделениям на счетах учета затрат. Учет затрат в этом случае происходит по всей организации в целом.
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
Карточка публикации
(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Все комментарии (3)
Мария, здравствуйте.
Вы не ответили на мой вопрос. По каким счетам ведение Налогового учета не предусмотрено?
Я работаю в версии 8.2 обширная аналитика по 8.3 мне ни к чему.
Консультации даются по 1С Бухгалтерия 8.3.
В 8.2. та же технология, что и в 8.3. По тем счетам, по которым в Плане счетов не стоит флаг «НУ», налоговый учет не ведется.
Касательно 8.2, то смотреть так Предприятие — План счетов — План счетов бухгалтерского учета — колонка НУ.
—
В разделе со статьями не предоставляются ответы на вопросы.
Все вопросы по 1С задавайте, пожалуйста, во вкладке МОИ ВОПРОСЫ в Личном кабинете.
Перейти в ЛК можно по прямой ссылке:
Личный кабинет
Чтобы куратор получил ваш вопрос, важно выбрать корректный Раздел из списка:
— Вопросы 1С Бухгалтерия
— Вопросы 1С ЗУП
— Вопросы 1С УТ
Вопросы лектору М.А.Климовой можно задать перед семинаром по законодательству в его анонсе. Ответы даются в прямом эфире на семинаре и потом можно прослушать их в записи. Примеры по ссылке ниже
[29.10.2018 запись] 9 кругов… «упрощенки»