1с неправильно формирует 6 ндфл

Исправление учета 6-НДФЛ в Бухгалтерии 8, редакция 3

Правильное формирование 6-НДФЛ в 1С:Бухгалтерия 8

Для бухгалтеров, которые ведут расчет зарплаты в 1С:Бухгалтерия иногда бывает невозможно правильно сформировать всеми любимый отчет 6-НДФЛ.

Почему так? В конфигурации бухгалтерии есть несколько секретов, применение которых позволит сделать расчет зарплаты в бухгалтерии удовольствием и сформировать отчет 6-НДФЛ буквально за несколько минут. А также отчет 2-НДФЛ и регистр по налоговому учету будут в идеальном состоянии.

Это не шутка, а дело техники.

В чем же состоит техника правильного учета по НДФЛ?

Какие признаки того, что учет велся неправильно?

Как исправить неправильный учет НДФЛ?

Программа начинает себя вести неправильно при учете НДФЛ в том случае, если нарушены правильные движения по регистрам накопления:
Взаиморасчеты с сотрудником

Правильно должны быть введены и остатки и обороты. И если мы когда то неправильно сделали выплату или откорректировали начисленный НДФЛ, то произойдет сбой и программа начнет работать неправильно.

Для исправления нужно создать документ «Операция введенная вручную» и внести в нее корректирующие движения по регистрам.

Идеальную картину как должны выглядеть проводки я опишу позднее.

Если у вас один-три человека и выходят неправильные данные по двум-трем периодам, то легко можно поправить руками. Если больше, то, возможно, нужно потратить времени больше. В любом случае, исправление ситуации возможно.

Есть ли быстрый способ?

Если у вас не так много времени, чтобы исправлять вручную «косяки» прошлых периодов или делать вручную отчет 6-НДФЛ и «случайно» ошибиться с суммой перечисленного налога, то у вас есть возможность заказать эту услугу специалистам.

После оказания услуги у вас останется:

Источник

14 возможных ошибок при подготовке к 6-НДФЛ в 1С:Бухгалтерия 8, ред 3

В 1С:Бухгалтерия 8, редакция 3 правильный отчет 6-НДФЛ можно сформировать в автоматическом режиме.

Рецепт простой. Выполняйте правила по которым работает подсистема учета НДФЛ в 1С:Бухгалтерия 8, ред.3 и каждый раз при выплате зарплаты проверяете отчет «Подготовка к 6-НДФЛ». Каждая строка отчета соответствует строке в регламентированном отчете 6-НДФЛ с удобным дополнением-расшифровкой по сотрудникам.

Я подготовила сводные правила на что обращать внимание при начислении и выплаты зарплаты, чтобы отчет 6-НДФЛ получился правильным.

Методика выплаты

2.При выплате отпускных или больничных после аванса нужно явно Добавить сотрудника и убрать строчку, связанную с выплатой аванса.

3.Помним последовательность проведения и заполнения документов Начисление (зарплаты, отпуска, больничного)-Ведомость к выплате-Выписка или РКО.

4.При выплате авансом всей суммы, начисленной за текущий месяц руками вносим в ведомость к выплате документ начисления зарплаты и налог.

5.При одновременной выплате одному сотруднику за месяц через банк и кассу суммы налога нужно корректировать вручную, так как программа не увидит правильного распределения сумм.

7. Не копируйте документы выплаты, а создавайте новые.

8. Если в документе Выплата зарплаты на аванс точка стоит на авансе, а все равно выходят ошибки, то переставьте точку на Выплата зарплаты, удалите налог НФДЛ (он должен удерживаться только при выплате зарплаты), уберите ссылку на документ начисления зарплаты и после этого верните точку на «аванс».

9. Сначала ведомость на выплату, затем Выписка по банку или Расходный кассовый ордер. если захотите переделать-отмените проведение списания денег, после этого заполняйте Ведомость на выплату.

10. Если вы исправляете предыдущий период- отменяйте все до сегодняшнего дня документы выплаты. И проводите последовательно, хоть за весь прошедший год, ведомость на выплату, документ списания денег, ведомость на выплату, документ списания денег и т.д.

12. Удержанный НДФЛ формируется с помощью документа Ведомость к выплате+ Выписка или РКО

13. Перечисленный НДФЛ формируется с помощью документа Списание с расчетного счета с видом операции Перечисление налог и с выбранным налогом «НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента». Нужно чтобы этот налог был в программе автоматически установленный, не нужно его создавать самим. Иначе будут ошибки. На картинке ниже будет показано как узнать что правильно оформляете Перечисление НДЛФ. В документе можно руками указать чей налог перечисляется или автоматически при проведении.

14. Если налога начислено не было, то при перечислении НДФЛ в бюджет автоматически НЕ сработает распределение по сотрудникам. Исправьте вручную через гиперссылку «Разбить по сотрудникам».

На что обращать внимание в картинках

Ведомость на выплату и удержанный НДФЛ

Отчеты для проверки

Очень полезны при корректировках НДФЛ и при проверках правильности учета НДФЛ следующие отчеты:

Настройка отчета для примера

С наилучшими пожеланиями в сдаче отчетности по НДФЛ,
Юшина Александра.

Источник

О том, как исправить ошибки в расчете 6-НДФЛ в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» рассказывает эксперт по работе в 1С:ЗУП 8 Дмитрий Ивлев.

Видеоролик выполнен в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» версии 3.1.15.139.

Сегодня речь идет об ошибке заполнения поля Месяц документа Отпуск. В результате этой ошибки в отдельных регистрах искажается период исчисленного НДФЛ, и сумма налога не попадает в ведомость на выплату отпуска.

Отражение ошибки в 6-НДФЛ

Указанная ошибка проявляется в обоих разделах 6-НДФЛ. В разделе 1 это искажение строк 070 и 080: сумма НДФЛ по отпуску отражается как неудержанная.

В разделе 2 это искажение строки 140: сумма удержанного НДФЛ по отпуску равна 0.

Отражение ошибки в документах ЗУП 3.1

В нашем примере ошибка возникла из-за некорректного выбора значения поля Месяц в документе Отпуск. Далее она попала в ведомость на выплату отпуска и через нее повлияла на заполнение расчета 6-НДФЛ.

Рассмотрим, как сделать правильно. Методика работы в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» предусматривает, что в документе Отпуск в поле Месяц необходимо указать месяц, в котором был рассчитан средний заработок и начислены отпускные.

Методические особенности исправления ошибки

На что обратить внимание при выборе порядка исправления упомянутой ошибки:

оплачена ли ведомость на выплату отпуска;

отпускные рассчитаны и выплачены в одном квартале или в двух смежных;

сдан ли налоговый расчет 6-НДФЛ за квартал, в котором рассчитан отпуск.

Эти обстоятельства определят доступные возможности исправления ошибки. Комбинации этих обстоятельств формируют сценарии исправления ошибки.

Сценарии исправления ошибки

Мы выделяем два сценария исправления ошибки по наиболее важному фактору. Это факт сдачи налогового расчета. Такая градация удобна и тем, что позволит дать рекомендации в зависимости от сроков обнаружения ошибки.

В каждом сценарии мы выделили отдельные варианты, чтобы разобрать все возможные ситуации по порядку. В каждом видео этого цикла уроков мы рассмотрим один вариант одного сценария.

Сценарий 1. Налоговый расчет за квартал не сдан

Это означает, что мы сможем внести исправления в оригинальном расчете.

Вариант 2. Отпуск оплачен, зарплата еще не выплачена

В прошлом материале мы рассмотрели вариант 1 первого сценария. Перейдем к варианту 2. Во втором варианте ошибка была обнаружена уже после выплаты отпускных. При этом исправление ошибки производится до срока сдачи 6-НДФЛ за квартал, в котором был рассчитан отпуск.

Покажем, как в этом случае исправить ошибку в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3.1.

Перейдем к документу Отпуск.

Не рекомендуется менять оригинальные документы начислений после их оплаты. Обычно в таких случаях используют документ-исправление оригинального документа Отпуск. Однако нам он не подойдет, поскольку в нем можно выбрать значение поля Месяц только равное и более позднее, чем в оригинальном документе. А нам необходимо сдвинуть его значение назад, на более ранний период. В этой связи нам остается, как и в первом уроке, исправить оригинальный документ. Отменим его проведение, заменим значение поля Месяц и после автоматического пересчета отпускных проведем документ.

Перейдем к документу Ведомость в банк на выплату отпуска. Обратим внимание: сумма отпускных к выплате уже уменьшена на сумму НДФЛ. Почему это произошло, при том что НДФЛ к перечислению не заполнен?

Нас выручила программа «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3.1 благодаря заложенным правилам учета НДФЛ по отпускам. Порядок исчисления и удержания НДФЛ с отпускных выплат не зависит от того, какие варианты исчисления и удержания НДФЛ с межрасчетного начисления зарплаты в настройках учетной политики вы выбрали. Эта настройка учетной политики применяется только в отношении доходов, являющихся оплатой труда, и не применяется в отношении других доходов. При выплате отпускных в межрасчетный период сумма к выплате будет уменьшена на сумму налога по общим правилам независимо от значения поля Месяц выплаты.

При этом сумма НДФЛ не появилась в ведомости, поскольку она подтягивается в нее, если дата фактического получения дохода попадет в выбранный в ней Месяц выплаты. А дата фактического получения дохода по нашему отпуску относится не к декабрю, а к ноябрю.

Таким образом де-факто в ведомости налог уже удержан, но в регистрах учета НДФЛ это не отражено. Для исправления 6-НДФЛ нам надо отразить сумму налога в этих регистрах. Как мы это сделаем: поскольку наши исправления не затронут сумму к выплате, мы можем указать сумму удержанного налога в этой же ведомости. При этом мы не исказим отражение фактов хозяйственной деятельности. Более того, после исправлений эти факты будут отражены, как этого требует законодательство о бухгалтерском учете в РФ.

Для этого отменим проведение документа, исправим значение поля Месяц выплаты и нажмем на кнопку Заполнить. Однако этого недостаточно. Важно помнить: в учете расчетов с сотрудниками все взаимосвязано.

После этих действий обязательно пересчитайте страховые взносы за месяц, в который вы перенесли документ Отпуск. В нашем случае это удобно сделать в документе Перерасчет страховых взносов, выбрав в нем месяц, в котором был рассчитан отпуск.

Также необходимо перезаполнить документ Отражение зарплаты в бухучете за месяц расчета отпуска, если вы начисляете резервы по отпускам или используете синхронизацию с другими базами данных на платформе «1С:Предприятие».

Вернемся к расчету 6-НДФЛ. Нажмем на кнопку Заполнить и посмотрим на изменения. Легко видеть, что в разделе 1 автоматически заполнены исправления строк 070 и 080. А в разделе 2 – строки 140 блока по отпуску.

Мы исправили ошибку так, чтобы оба раздела 6-НДФЛ заполнились верно автоматически, и мы учли влияние исправлений на все остальные операции учета.

Источник

Неправильно заполняется раздел 1 отчета 6-НДФЛ

Ответственный за ответ: (★8.91/10)

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Все комментарии (21)

Добрый день.
Вы забыли приложить скриншоты отчетов.

Какие-то проблемы с вложением файлов, ошибку выдает. Вы можете пока просто ответить на вопрос: из каких регистров формируется строки 1 раздела 6- НДФЛ
можно посмотреть

Расчеты налогоплательщиков по НДФЛ и универсальный отчёт хороши для проверки 2 раздела 6-ндфл. А меня интересует 1 раздел. Подскажите, а для чего нужен регистр Расчёт налоговых агентов с бюджетом по ндфл? Не для первого раздела?

Из них в раздел 1 тоже данные идут. В разделе 1 можете по каждой строке открыть расшифровку и анализировать по сотрудникам по видам дохода.

Регистр накопления «Расчёт налоговых агентов с бюджетом по ндфл» нужен для отражения сумм НДФЛ удержанных и подлежащих к перечислению в бюджет и соответственно фактически перечисленных в бюджет

И еще этот регистр иногда делает непонятные мне записи, которые приходится убирать руками. Можете мне объяснить (см вложение) Почему документом Списание с р/с 462 от 05.06.(уплата з/п за май) сторнируется у сотрудника запись в этом регистре от 11.04 (начисление отпускных на 6014,88р НДФЛ28р ) и дублируется 05.06?

Максим, не готовы пока ответить на мои вопросы? Приближается сдача 6- ндфл и рсв. Хотелось бы понять проблему до сдачи отчетов

На сколько мне известно этот регистр «Расчёт налоговых агентов с бюджетом по ндфл» не влияет на отчет «6-НДФЛ».
По регистру «Учет расходов для исчисления НДФЛ» строятся разные строки, например 070, 080 раздела 1. По сути это все строки которые касаются исчисленного, удержанного и не удержанного налога

По вопросу того что у Вас попадает одна сумма, нужно смотреть как прошло начисление сумм по ГПХ в самом документе, как НДФЛ по нему рассчитался, как в эти два регистра сели суммы начисленные.
Я так подозреваю, что у Вас это начиление созданное руками, может загвоздка именно в настройке этого начисления.
Можете прислать скриншоты регистров:
1) регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ»
2) регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»
с отбором по этому сотруднику.

Рекомендую все скриншоты скопировать в файл ворд, а его уже потом прикрепить вложением к комментарию

Я хочу понять, правильно ли я делаю? При проверке контрольных соотношений отчета 6-НДФЛ выдается ошибка, что база по РСВ больше чем в 6- НДФЛ. Но по другому не получается Ведь для целей учета страховых взносов, доходы отражаются в месяце начисления, а для целей НДФЛ доход по договору ГПХ отражается по дате выплаты. Ведь так? Или это контрольное соотношение не работает, когда есть договоры ГПХ?

6-НДФЛ сдала, остается только ждать реакции налоговой на несоблюдение контрольных соотношений

По вопросу того, что у Вас документ Списание с р/с 462 сторнирует запись от 11.04 и дублирует ее 05.06. Это связано с тем, что вы апрельский доход выплачиваете в июне. Тем самым регистре фиксируется фактическая дата получения дохода 05.06

Максим, доход был выплачен в апреле Списание от 12.04.2019 (см вложение) Может быть программа не видит списания потому что нет регистра Учет расходов по исчислению НДФЛ?

Добрый день.
У Вас остались вопросы по данному обращению, или я могу его закрывать?

Возможно Вы имели ввиду регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ».
Ранее речь шла о документе «Списание с расчетного счета» №462 от 05.06.19.
Сейчас у Вас на скриншоте движения документа №293, чтобы понять почему он не сделал движения по регистру накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» прошу Вас прислать скриншот самого документа.
Возможно документ №293, как-то не корректно заполнился, что в него не попали нужные движения, либо выплачиваемые суммы касались другого периода.

Вам нужно было разобраться почему документ с видом выплаты Зарплата не заполнялся и на крайний случай заполнить его руками. Нежели у документа с видом выплаты Аванс делать ручные корректировки регистров.
В данный момент я Вам однозначно не скажу нужно ли именно сейчас дозаполнять регистр «Учет доходов для исчисления НДФЛ» или может еще какие-нибудь нужно регистры исправить. Тут нужно проанализировать начисления по этому сотруднику, в т.ч. начисления и удержания и выплаты НДФЛ и страховых взносов по этому сотруднику и то как они попадают в 6-НДФЛ и посмотреть по нему 2-НДФЛ.

Могу предложить следующие варианты:
1) Открываете документ «Списание с расчетного счета» по аналогичной операции. Смотрите какие он делает движения по НДФЛ и повторяете уже для нашего проблемного сотрудника документом «Операция учета НДФЛ». Проверяете как все это садится в 6-НДФЛ. Проверяете как с другими отчетами сходятся данные.
2) Либо брать и анализировать саму базу.

Источник

С помощью каких отчетов можно найти ошибки в 6-НДФЛ в 1С

06f175c98e6852f52eb84baebb3eb10b compressed v1

Все работодатели ежеквартально обязаны сдавать отчет 6-НДФЛ. Несмотря на то, что в 2021 году ожидается грандиозное обновление формы этого отчета, помощники проверки корректности его заполнения останутся прежними.

Итак, в программе 1С:Зарплата и управление персоналом ред. 3.1 отчет 6-НДФЛ формируется в разделе «Отчетность, справки» — «1С-Отчетность».

Нажмите кнопку «Создать» и в разделе «ФНС» найдите отчет «6-НДФЛ».

OTPOM%201

С помощью «кнопок-стрелок» задайте период отчета.

OTPOM%202

Нажмите кнопку «Заполнить».

Отчет имеет два раздела:

Раздел 1 — «Обобщенные показатели», включающий данные о суммах начисленного дохода, налоговых вычетов, суммах исчисленного налога. Пользователь может посмотреть детализацию сумм ячеек отчета. Для того щелкните правой кнопкой мышки на ячейке и выберите команду «Расшифровать».

Получив расшифровку данных формы в разрезе кодов доходов, пользователь может их проанализировать.

OTPOM%203

Раздел 2 — «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного НДФЛ». Здесь пользователь также может получить детальную информацию расшифровки любой ячейки. Этот способ помогает проанализировать данные и найти ошибки в отчете.

OTPOM%204

Кроме детализации ячеек отчета, в 1С есть еще «отчеты-помощники», дающие возможность проанализировать данные по НДФЛ. Они помогут пользователю при заполнении и проверке формы «6-НДФЛ»:

Сформировать их можно несколькими способами:

1 вариант — в разделе Налоги и взносы« — «Отчеты по налогам и взносам».

OTPOM%205

Открыв раздел, вы увидите список отчетов по НДФЛ.

OTPOM%206

2 вариант — в разделе «Зарплата» — «Отчеты по зарплате».

OTPOM%207

Перейдите в самый низ списка отчетов и перейдите по гиперссылке «Все отчеты».

OTPOM%208

Откройте раздел «Налоги и взносы» и в правой стороне отобразится список дополнительный отчетов для анализа НДФЛ.

OTPOM%209

Рассмотрим коротко эти отчеты. Какую информацию пользователь может получить из них?

«Сводная» справка 2-НДФЛ

Саму форму «Справки о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника» можно сформировать в разделе «Отчетность, справки».

OTPOM%2010

Документ содержит информацию о доходах и НДФЛ выбранного сотрудника.

OTPOM%2011

Отчет «Сводная» справка 2-НДФЛ, содержит информацию, из которой формируется справка 2-НДФЛ. Плюс отчета в том, что он формирует данные по всем сотрудникам. С его помощью можно проверить все данные по доходам сотрудника, начислениям и удержаниям НДФЛ, примененных вычетах.

При необходимости можно установить отбор в кнопке «Настройка».

OTPOM%2012

При обнаружении ошибки пользователь может вовремя внести исправления в программе.

Например, не предоставлен, не закрыт или неверно указан вычет сотруднику.

Перейдите в карточку сотрудника — в справочнике «Сотрудники» и внесите или исправьте данные о вычетах в разделе «Налог на доходы».

OTPOM%2013

В разделе можно ввести:

А также просмотреть все заявления на вычеты сотрудника, перейдя по одноименной гиперссылке.

OTPOM%2014

Анализ НДФЛ по датам получения доходов

Отчет позволяет получить пользователю информацию о начисленных и выплаченных доходах, об исчисленном и удержанном НДФЛ и т.п. Информация выводится в отчет в разрезе дат и объединена по месяцам. С помощью значков-группировок » » и «-» данные можно сворачивать и разворачивать.

Информацию, представленную в таком виде, проще проверять и анализировать. С ее помощью легко обнаружить ошибки.

Используя кнопку «Настройки», можно устанавливать дополнительные параметры формирования отчета.

OTPOM%2015

Установите вид настройки — «Расширенный» и на закладке «Отбор» добавьте дополнительный отбор. Нажмите кнопку «Добавить отбор» и добавьте поле «Сотрудник».

Установите «Сотрудник», условие «Равно» и в поле «Значение» выберите сотрудника из справочника. В нашем примере — Акопян М.С.

OTPOM%2016

Нажмите «Закрыть и сформировать». Данные в отчете отобразятся в соответствии с условием отбора.

OTPOM%2017

Если вы часто пользуетесь отчетом для удобства можно вынести отбор по сотруднику в его шапку. Тогда для выбора сотрудника не надо каждый раз заходить в настройку. Для этого в строке отбора щелкните мышкой на условное обозначение «-» и выберите «В шапке отчета».

OTPOM%2018

В результате настройки, в шапке отчета появилось поле отбора по сотруднику.

OTPOM%2019

Такая настройка применима к любому отчету в 1С.

Как и в любом другом отчете пользователь может проанализировать данные, посмотрев их расшифровку. Щелкните мышкой дважды на значении ячейки и выберите значение поля «Регистратор».

OTPOM%2020

В результате отобразится расшифровка, в разрезе документов, которые сделали запись в регистр. Двойной щелчок мышкой на названии документа-основания откроет сам документ.

OTPOM%2021

Анализ НДФЛ по документам-основаниям

Информацию по налогу в разрезе регистратора можно получить также из отчета «Анализ НДФЛ по документам-основаниям».

OTPOM%2022

Форма отчета позволяет сразу увидеть пользователю, каким документами были произведены записи.

OTPOM%2023

Анализ НДФЛ по месяцам

Группа отчетов «Анализ НДФЛ по месяцам» позволяет получить сопоставить исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ, проанализировать налогооблагаемую базу и примененные вычеты. Отчет представлен в полном и упрощенном варианте, а также с детализацией месяцев налогового периода и месяцев взаиморасчетов с сотрудниками.

OTPOM%2024

Упрощенный вариант содержит сводную информацию по показателям.

Для детализации записей в разрезе сотрудников установите галочку «Подробно по сотрудникам». В отчете добавится одноименный раздел.

OTPOM%2025

Второй вариант отчета «Анализ по месяцам» отображает такую же информацию, но немного в другом интерфейсе.

OTPOM%2026

В отчете «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками» добавлены дополнительные настройки и отборы. Пользователь может указать:

Суммы в этом отчете, как и во всех других отчетах, можно детализировать, щелкнув правой кнопкой мышки и выбрав вариант для детализации. Например, по полю «Регистратор», т.е. по документу.

OTPOM%2027

Контроль сроков уплаты НДФЛ

Отчет позволяет получить информацию о суммах НДФЛ к уплате и сопоставить с уплаченным НДФЛ. Положительный остаток на конец периода говорит о просрочке уплаты налога.

OTPOM%2028

Начисленные доходы в отчетности НДФЛ

Данная форма отчета позволяет пользователю выбрать информацию о доходах сотрудника за определенный период. Дополнительные настройки отчета регулируют видимость соответствующих колонок в таблице с данными:

Установите галочки и в таблице появятся дополнительные столбцы с информацией.

OTPOM%2029

Начисленные и полученные доходы в отчетности по НДФЛ

Отчет «Начисленные и полученные доходы в отчетности по НДФЛ» дает информацию пользователю о доходах, детализированную в разрезе документов и обобщенную по периодам.

OTPOM%2030

Используя расширенные настройки отчета по кнопке «Настройка», пользователь может задавать дополнительные параметры для отчета, как и во всех отчетах 1С.

OTPOM%2031

Подробный анализ НДФЛ по сотруднику

Отчет позволяет просмотреть всю информацию по выбранному сотруднику:

OTPOM%2032

Отчет формируется с указанием первичных документов, в разрезе месяцев начисления.

Проверка разд. 2 6-НДФЛ

В помощь для проверки раздела 2 отчета «6-НДФЛ» послужит одноименная форма отчета. Она содержит информацию о суммах удержанного НДФЛ и полученного дохода, с указанием документа, срока перечисления и даты удержания.

OTPOM%2033

Регистр налогового учета по НДФЛ

Статья 230 НК РФ предусматривает ведение учета доходов, полученных от работодателя физическими лицами, предоставленных им налоговых вычетов, исчисленных и удержанных налогов в регистрах налогового учета. Данный отчет формирует регистр в соответствии с требованием законодательства.

OTPOM%2034

OTPOM%2035

Регистр налогового учета можно сформировать также из карточки сотрудника или из справочника «Сотрудники», выбрав его в списке печатных форм.

OTPOM%2036

Удержанный НДФЛ

Отчет формирует информацию по НДФЛ удержанному с указанием документа, в котором произведено удержание — выплата зарплаты и указанием сроков уплаты налога.

OTPOM%2037

Как видите, вся информация в отчетах дублируется. Отчеты отличаются вариантами представления информации, разрезами отчетов. Сложность отчета 6-НДФЛ в том, что он содержит всю информацию о начислениях, выплатах, исчисленном и удержанном налоге в одной форме по всем сотрудникам. С помощью рассмотренных «отчетов-помощников» пользователь без труда разберется в данных программы по НДФЛ.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ».

Только сегодня можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь

Источник

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
Добавить комментарий
  • Как сделать успешный бизнес на ритуальных услугах
  • Выездной кейтеринг в России
  • Риски бизнеса: без чего не обойтись на пути к успеху
  • 1с неправильно считает транспортный налог
  • 1с неправильно считает ндфл 2021